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Impôts 2024 : toutes les nouveautés et cases à déclarer sur votre déclaration des revenus 2023

La déclaration d'impôt 2024 des revenus 2023 arrive avec plusieurs spécificités. Des nouvelles cases apparaissent et doivent être étudiées de près. D'autres sont à connaître pour payer moins d'impôt. On fait le point sur les nouveautés de la déclaration d'impôt 2024. Je me focalise sur les cases importantes à remplir et les nouveaux cadres. J'annonce les nouveautés 2024 et je reviens aussi sur les changements récents qu'il y'a depuis l'an passé.

Location meublée : un énorme changement à surveiller de près.

Vous le savez surement si vous suivez mon site, on a une révolution pour les personnes louant un bien sous le régime meublé. Le gouvernement a voté par erreur une loi qui vient réformer la déclaration 2024 des revenus 2023. Le régime micro-BIC pour les loueurs meublé saisonniers subit un énorme coup de rabot. Mais surtout, le plafond pour y avoir accès tombe à 15 000 € et bon nombre de propriétaires louant meublé l'an passé et dépassant ce plafond devront changer de régime en urgence.

Le gouvernement annonce qu'il va supprimer cet aspect dans les mois à venir et on surveille de près si c'est vraiment le cas ou non. Vous avez toutes les informations ici : location meublée et changement pour l'année 2024.

Location vide : l’arrivée du déficit foncier doublé.

Autre changement attendu en immobilier mais pour les locations vides. Le déficit foncier doublé est voté depuis un an mais c'est seulement sur la déclaration 2024 qu'on le verra arriver. Cette niche fiscale contreproductive sera à éviter si vous êtes concerné. On ne connait pas encore les nouvelles cases mais on fera une conférence dédiée dès la sortie du formulaire Cerfa courant février. J'explique la théorie ici : déficit doublé 2024 - calcul et fonctionnement.

Cryptomonnaie : un changement de régime fiscal en 2024.

La fiscalité sur les cryptos évolue pour les cessions faites en 2023 et donc déclarées en 2024. Vous pouvez maintenant refuser la flat-tax (12.8% d'impôts + 17.2% de prélèvements sociaux) afin d'opter pour l'imposition au barème. Chacun devra faire les deux simulations et garder la meilleure solution. Au niveau pratique, cela se matérialise par la case 2OP qui prendra en compte les cryptos sur la déclaration 2024 contrairement aux années passées. Voir : fiscalité des cryptomonnaies.

Changements sur les crédits d’impôt pour la presse et les voitures électriques

Côté crédit d'impôt, on peut noter deux changements. Le premier concerne le crédit d'impôt pour abonnement à un journal. Il n'existe plus sur la déclaration 2024, pour ceux qui l'ont oublié les années passées, je le détaille ici : crédit d'impôt pour abonnement à la presse ou aux journaux.
Le second concerne la possibilité d'avoir un avantage fiscal si on a fait installer une borne pour recharger une voiture électrique chez soi. Le plafond de ce crédit d'impôt augmente à 500 € contre 300 € auparavant.

Micro-entreprise : nouveau seuil et changement du taux de cotisation.

Si vous avez une micro-entreprise, sachez que les plafonds avaient changé l'an passé, mais ne bougent pas pour 2024 : plafonds de TVA et seuils de la micro-entreprise 2024. Seul le seuil permettant d'avoir le prélèvement libératoire a changé comme expliqué dans l'article : une info importante car beaucoup l'oublient et se prennent un redressement fiscal. Les micro-entreprises relevant de la CIPAV verront aussi leur taux de cotisation augmenter de 2% pour atteindre 23.10 %.

Enfin pour celles faisant du meublé de tourisme, les règles changent comme on l'a vu ci-dessus. Une mauvaise nouvelle car la déclaration d'impôt est déjà compliquée pour n'importe quelle micro-entreprise. Je l'explique ici : Déclaration d'impôt 2024 pour les micro-entreprises.

PINEL : nouvelles rubriques 2024 pour le report de 3 ans et pour les taux dégressifs.

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180 Commentaires
  1. ThM

    Bonjour,

    Une petite question : pour un montant d’impot similaire que faut il privilégier ? Avoir un revenu fiscal de référence de 56000 pour 2,5 parts ou un RFR de 62000 pour 3 parts ?

    Merci pour vos conseils.

  2. Boudin

    Bonjour peux t on déduire les heures supplémentaires non imposable sur le net fiscal ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non elles sont exonérées mais pas déductibles.

  3. Abehserra Jacques

    Bonjour,
    J’entends que le Pinel va disparaitre en 2024 ou 2025 (?). J’en ai un qui a débuté en 2020 que j’ai demandé dans un premier temps pour six ans. Est-il possible de le prolonger pour 9 ou 12 ans avant l’échéance des 6 ans qui pour moi est donc en 2026 ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui, vous avez un article détaillé sur ce sujet que j’ai fait récemment et qui sera ajouté au guide Pinel si vous l’avez.

  4. DAVRIL Catherine

    Bonjour,
    Je suis reconnue en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 2022 et possède depuis janvier 2023 les cartes CMI priorité et stationnement.
    Je me suis permise de communiquer avec le site des Impôts et l’interlocuteur m’a informé de bien cocher une case précise pour bénéficier d’1/2 part supplémentaire.
    Hors sur ma feuille d’impôts sur les revenus, cette d’1/2 part n’est pas ajoutée, je fais donc une réclamation.
    Un message des Impôts ne confirme q’elle est notée !
    Je précise que la 1/2 part notifiée sur ma feuille de déclaration d’impôts est celle dont j’ai bénéficié pour avoir élevé seule toute ma vie mon fils.
    Un deuxième message de leur part m’informe que la 1/2 part suite aux cartes CMI ne peut être cumulée avec la 1/2 part pour avoir élevé seule mon enfant.
    Est-ce juste ?
    Je trouve cela inadmissible car ceux sont 2 choses différentes et donc doivent être comptées car justifiées !
    Pouvez-vous me dire si cela est vrai ?
    En vous remerciant par avance de votre réponse.
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui malheureusement ils ont raison, je trouve aussi que ça n’a pas de sens mais c’est ainsi.
      Cordialement.

  5. Maire

    Bonjour. Pour la déclaration 2023 (revenu 2022) ….le prestataire qui fait les salaires…..a mis le cumul jusqu’à novembre ( 11mois ) NORMAL. le salaire de décembre est sur mon compte bancaire le 3 janvier 2023 . La DH a mis une affiche a la pointeuse . Ajouter décembre. Pour moi s est une erreur ? Ai je tort?

  6. Malte

    Bonjour,
    Je suis étudiante et de juillet à décembre 2022, j’ai fait un stage en Allemagne. Est-ce que je dois déclarer mes revenus perçus en Allemagne ?
    Par ailleurs, je déclare également des pensions alimentaires versées mes parents.

    Merci de votre réponse

  7. Mondoloni Catherine

    Bonsoir Thibault
    Je suis abonnée chez vous , j’ai une question svp , mon époux est décédé en mai 2022 , et nous avons un Pinel depuis 2018, j’ai bien compris que je devais faire 2 déclarations , la première commune jusqu au décès , et la seconde seule . Cependant , pour la déclaration Pinel
    , dois je également proratiser les revenus fonciers , ainsi que tout ce qui va avec , et également que le report de l’investissement Pinel ?
    Je vous en remercie bien cordialement
    Catherine

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour.
      Alros làa franchement c’est une colle pour moi. Au niveau des revenus fonciers, effectivement je pense que c’est un prorata pour déclarer avant et après décès. Par contre pour la réduction Pinel en elle même je ne sais pas. Il faudrait interroger le fisc sur la messagerie sécurisée.
      J’espère qu’on peut la proratiser aussi sinon il y’a le risque qu ‘elle ne soit pas utilisée pleinement si elle fait disparaitre l’impôt sur une « demi » déclaration.
      Cordialement.

  8. Maguy Sanchez

    Bjr, la case L ( célibataire ayant élevée un enfant seule) a disparu de la déclaration 2023 et pourtant dès la 1ere rubrique de l’imprimé on nous indique qu’il faut cocher la case L…. Introuvable ….!!

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnjour,
      Elle est à l’étape 2. Par contre elle n’apparait pas pour les gens dont la situation l’empêche (pacsé, marié, habitant avec un tiers).
      Cordialement.

  9. Pépettes

    Bonjour j ai ouvert un compte à l étranger en 2014
    Mais je ne me suis jamais servis de ce compte ni rentrée d’argent ni sortie aucun mouvement depuis cette date
    Je ne savais pas qu’il fallait déclarer les compte à l’étranger
    Dois je le faire même si ce compte est inactif depuis presque 10 ans et n’as aucun argent sur le compte

  10. Beaumont

    Bonjour,
    Les frais de déplacement liés aux missions professionnelles( je suis formatrice et je me déplace régulièrement pour aller voir les étudiants sur les terrains de stage) peuvent ils être déclarés en frais réels si on décide de ne pas se faire rembourser par son employeur ( qui applique le barème SNCF et non kilométrique)?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous avez un article sur les frais réels dans la rubrique « impôt ». Les textes figurent à la fin, vous pouvez regarder si l’un correspond à votre situation particulière. Si non, c’est à vous de juger.

    • Ciscato

      Bonjour je suis propriétaire je vois pas la case à coché sur papier merci d’avance

  11. Jean-François

    Bonjour Thibault.
    J’amène ma petite pierre afin de compléter votre article. Pour les personnes concernées (chefs d’entreprise , indépendants, professions libérales…), ne pas oublier le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise puisque celui ci est doublé pour les formations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 (toujours plafonné à 40 heures). Pour 30 heures de formation effectuées, c’est donc un crédit d’impôt de 664 euros qui est attribué! (30 x (taux horaire smic 11,07) x 2). Toujours bon à prendre.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Merci beaucoup!!

  12. pouzin

    Bonjour
    Il m’a semblé que DEJA il était possible de cocher une case pour signaler qu’en 2023 (donc impots de 2022) j’aurai beaucoup moins de revenus par rapport à 2021
    EST CE VRAI ? ET COMMENT DEJA LE SIGNALER ?
    MERCI

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui c’est possible, il faut aller dans la rubrique « changer mon prélèvement à la source ».
      Cordialement.

  13. Lambert Andre

    que veut dire le petit 7 sur revenus mobiliers imposables

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnne question, j’avoue ne pas savoir. Vous avez piqué ma curiosité, je vais faire quelques recherches pour comprendre.

  14. Arnaud

    Bonjour,
    Pouvez-vous m’indiquer dans quelle case déclarer les sommes versées pour le rachat de trimestres à l’assurance retraite, pour obtenir la déduction d’impôts correspondante ?
    D’avance merci !

  15. Salima

    Bonjour
    Je vais déduire les frais d’obsèques de mon papa décédé en 2021(ma maman ne pouvait les payer) pour 2080€ mais j’ai versé aussi 2000€ de rente à mes parents
    Si les frais et la pension se cumulent sur la même ligne, ma question est Est ce que ma maman doit déclarer aussi les frais d’obsèques que j’ai payé ou Uniquement la pension reçue ??

  16. THEBAUT

    Bonjour,
    J’investie dans un Pinel et en 2021 je peux déduire les frais de garanties CNP et les frais de dossier bancaire.
    Je dois absolument remplir un cerfa 2044 mais je ne retrouve pas la correspondance sur mon IR.
    Pouvez-vous me péciser dans quel case je dois noter les montants.
    Merci de votre aide

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Attention c’est uniquement les frais de garantie non remboursable comme expliqué dans mon guide : https://www.corrigetonimpot.fr/livre-comment-faire-declaration-impot-pinel/
      Le report se fait en 4BA si revenu foncier positif mais sinon c’est 4BC ou 4BD selon la nature du déficit (encore une fois à voir dans mon guide).
      Cordialement.

  17. BARROSO Jean-Pierre ( à partir de 17 h ) h.)

    Je ne trouve pas la case 7CE sur ma déclaration sur papier pour signaler les frais engagés pour l’accueil en EHPAD

  18. COQUIN FREDERIQUE

    Bonsoir,
    Mon fils va faire sa première déclaration d’impôts des revenus 2021, nous allons donc remplir le formulaire 2042 en cochant la case « vous déposez une déclaration pour la première fois ».
    J’ai pu obtenir son N° fiscal, dois-je quand même le mettre en haut du formulaire dans la partie où il y a :
    N° FIP
    N° fiscal
    N° fiscal du conjoint
    Vous en remerciant par avance.
    Cordialement.

  19. fleur

    bonjour mr diringer
    sur la fiche de paie décembre 2021 de ma fille,figure (participation et intéressement) de son travail
    plus bas sur la fiche de paie ,c’est mis csg deductible impot du revenu 6,80% de son intéressement soit -118.32 euros
    et csg deductible impot revenu 6,80% de sa participation soit -74,05 euros
    doit elle cocher une case sur sa déclaration de revenu et la quelle ?
    je vous remercie cordialement

  20. VALERIE

    Bonjour,
    Je loue un appartement en copropriété et le syndic a effectué un appel de fonds de carence dans l’année, pensez-vous que je peux inclure cet appel avec les autres appels de fonds (budget) sur la ligne 229 de ma déclaration 2044. Je vous remercie de votre retour.Bien cordialement.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Tant que vous avez payé cette dépense en 2021, elle est déductible.
      Cordialement.

  21. Anne Sophie

    Bonjour . mes 2 filles sont majeures et plus de 21 mais étudiantes; l’une est étudiante en médecine et reçoit un petit salaire pour ces stages de l’ordre de 4000€ et qui est inférieur à 3 fois le smic . la déclaration préremplie mentionne le montant: dois je le remplacer par 0 ?
    mon autre fille a fait un job d’été pour 2000€ environ. puis-je/dois je également remplacer le montant par 0 ?

  22. Christèle

    Bonjour,
    Je suis propriétaire bailleur et je souhaiterais savoir sur quelle année (2021 ou 202) je dois déclarer l’assurance logement vacant (appel de cotisation du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) ? Ou dois-je calculer un prorata sur chaque année ?
    Je souhaiterais également savoir si sur les provisions trimestrielles des charges de copropriété je dois deduire les fonds de travaux sachant que je n’ai pas connaissance du paiement des travaux par le syndic ?
    Vous remerciant par avance pour votre aide.
    Cordialement.

  23. fleur

    bonjour mr Diringer
    ma fille va remplir sa déclaration pour la 2 eme fois(en étant jeune actif)(jusqu’en 2019 elle était rattachée).elle a toujours vécu avec nous sous le meme toit.elle devra remplir l’attestation d’hébergement cette année avec (les soussignés ect…attestent avoir hébergé..)..j’aimerai savoir qu’elle date , elle devra mettre après (a leur domicile depuis le)si c’est depuis le 31 decembre 2020 jusqu ‘a maintenant
    ou depuis le 1er janvier 2021 jusqu’ a maintenant. je vous remercie

  24. YVETTE

    bonjour,
    j ai 1 problème avec la plus value , j ai vendue 1 appartement , j ai 1 plus value a noter, je l ‘aie noter dans la case 3 vz mais sur la 2074 je ne sais pas quoi remplir

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      La case 3VZ suffit, inutile de remplir la 2074.
      Cordialement.

  25. Noël Mayor

    Bonjour,
    J’ai une retraite supplémentaire à déclarer dans la rubrique 1AT de ma déclaration de 24642€
    Ce montant est intégré dans la rubrique 1AS par le service des impôts
    J’ai supprimé ce montant de la rubrique 1AS pour le mettre dans la rubrique 1AT
    Le prélèvement à la source de ce montant est de 1306€ : où faut-il indiquer ce prélèvement ?
    Merci par avance de votre réponse
    Cordialement

  26. Aurélie

    Bonjour, j’ai ouvert des comptes sur des plateformes étrangères (Perreberry, Estateguru,..) l’année dernière, j’ai gagné quelques euros que j’ai réinvesti tout de suite. Dois je déclarer ces plus values ? si oui comment ? via formulaire 3916 ?
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui tout à fait. Vous avez un article sur le sujet dans la rubrique ‘impôt » du site.
      Cordialement.

  27. Kate

    J’ai des gains de cession des actions. Quand j’essaie de remplir le formulaire 2074 il ne me permet pas de quitter la page sans mettre tous les chiffres en nombres entiers (un prix de vente, par ex., de €4.50 doit etre arrondi €5 ou €4, qui produit une difference énorme dans les gain ou moins-values ! J’ai l’impression que c’est une faute de programmation. Que faire ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je pense qu’il faut vous arranger pour qu’au final vous ayez le bon montant uniquement sur la plus-value finale (ou moins-value). Vous pouvez mettre un petit mot au fisc à la fin pour leur expliquer.
      Cordialement.

  28. Marie

    Bonjour suite à une vente de sci immobilière en 2021, le notaire ayant fait les démarches administratives et fiscales, les impôts ont été payés. A N+1 je dois déclarer la part que j’ai reçue dans la case 3vz. Or quand je fais cette déclaration en ligne, un formulaire 2074 s’ouvre que je dois remplir pour pouvoir finaliser ma déclaration. Je ne trouve pas d’informations pour la remplir et j’ignore comment faire ? Pouvez vous m’expliquer svp ?
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Pas de soucis, il n’y a rien à remplir sur la 2074. Juste la 3VZ.
      Cordialement.

  29. BOILEAU MAGALI

    Bonjour
    Sur la déclaration automatique des revenus 2021 je ne vois pas l’abattement des 10%
    Les revenus notés sont les revenus net sans abattement .
    Ou voir apparaître l’abattement ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous le verrez sur l’avis d’impôt, il se calcule tout seul.
      Cordialement.

  30. Jocelyne

    Dans ma déclaration d’impôts dans quelle case dois-je mettre l’abattement de 65 % pour détention d’assurance vie supérieure à 8 ans. Merci pour votre réponse

  31. Michèle

    Bonjour, tout d’abord merci pour votre professionnalisme.
    Je vis seule depuis 15 ans, avec ma fille âgée aujourd’hui de 24 ans.
    Elle est étudiante. Je la rattache habituellement à mon foyer fiscal bien qu’elle soit en colocation dans une autre ville.
    Puis je cocher à la fois parent isolé et rattachement enfant majeur ?
    Merci,
    bien cordialement

  32. Langrand Florence

    Bonjour,
    Je vais effectuer des travaux dans un appartement que je loue. Je profite que le dernier locataire soit parti. Je vais donc continuer de payer les charges que ne pourrai,pas répercuter sur un locataire puisque l appartement sera vide. Puis je déduire en frais réels ces charges (entretien, électricité, autres entretiens) ? Je vous remercie pour votre précieuse aide. Bien cordialement
    .

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je ne suis pas certain mais je pense que non car l’eau et l’électricité payés ne le sont pas pour louer mais pour faire les travaux. Vous pouvez toujours interroger le fisc via la messagerie sécurisée pour avoir leur position.
      Cordialement.

  33. fleur

    bonjour mr diringer
    ma fille peut elle bénéficier du bareme kilométrique 2022 ?.en sachant que sur la carte grise son père est titulaire et elle co titulaire de la voiture qu’elle conduit pour aller travailler..elle paie son assurance, essence ,pneus, les pieces qui étaient à changer . mais ,c’est son père( particulier) qui fait l’entretien , changement de pneus et des réparations si nécessaires de la vielle voiture.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Pas de problème, vous prenez le barème de la voiture qui est réellement utilisée.
      Cordialement.

  34. Lise Lavallée

    Je n’arrive pas à imprimer le document nécessaire pour faire ma déclaration d’impôts de l’année 2021 en format papier. SVP me faire parvenir la trousse (formulaire pour la déclaration et le guide) à l’adresse suivante :

    608-70, rue Lévis
    Longueuil (Québec) J4H 4C 2

  35. LE PARC

    QUEL FORMULAIRE UTILISE POUR REMPLIR LA CASE VA DES REVENUS MOBILIER BRUT 2021

  36. Fonlupt

    J’ai déclaré des plus valuesavec abattement pou durée de détention je,à ma grande stupeur,j’ai du cocher la case 2OP,ce qui me penalise
    Que puis je faire
    Suis je obligé d abandonner ma déclaration pour abattement?
    Puis je faire une déclaration rectificative sans joindre déclaration des abattements sur plus values?
    Mercu

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faudrait faire une rectificative en remplissant les déclarations nécessaires. Vu qu’on peut encore le faire en ligne, ça a des chances de pouvoir passer si c’est fait correctement.
      Cordialement.

  37. bernard

    je suis à la fois retraité et continue d avoir une activité VDI.comment puis je déduire mes frais réels engendrés par cette activité
    cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Tout dépend du statut que vous avez. Si vous êtes salarié, vous pouvez lire mon article sur les frais réels. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez les optimisations possibles dans la rubrique « impôt » puis « auto-entreprise ».
      Cordialement.

  38. fleur

    bonjour
    je viens de declarer mon revenu photovoltaique exonéré (sur le revenu de prelev sociaux etc..)de moins de 3 kw cretes.dans le cerfa 2042 c pro ligne 5 nn.risque t on une sanction pour les années non declarées.en effet ,je n’étais pas au courant .en vous remerciant fleur

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous pouvez faire une correction de la déclaration des deux années passées si vous le souhaitez. SI l’impact sur l’impôt est neutre, la seule possibilité de redressement peut venir du fait que ces revenus augmentent peut-être le revenu fiscal ce qui viendrait peut-être modifier les impôts fonciers.
      Cordialement.

  39. Bonnet

    Merci pour toutes ces informations. J ai une question à vous poser
    Je suis marié depuis 3 ans j ai un enfant majeur d une autre union que j aide financièrement c est à dire que je l héberge gratuitement dans ma maison ( devenue libre puisque j habite chez mari maintenant) je déduis donc 500€/mois. J ai constaté que cette somme que je déclare comme pension alimentaire est défalquer sur l ensemble des revenus du couple et non sur mon revenu. Je trouve cela injuste car mon mari bénéficie de ce dégrèvement et paie moins d impôt alors que moi grâce à ce dégrèvement je ne devrais pas payer d impôt et j en paie. Ma fille déclare cette somme de son côté comme pension alimentaire reçue. Y a t il une solution? Merci de votre réponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non le système est ainsi pour un foyer fiscal unique. Par contre je ne sais pas si le montage est valable ici vu que vous n’habitez pas la maison. Je me demande si le fait de déduire la pension ne viendrait pas vous obliger à déclarer un loyer fictif malgré la mise à disposition gratuite. Bref, je vous conseillerais d’interroger le fisc pour savoir si la déduction est possible dans ce cas.
      Cordialement.

  40. Florence

    Bonjour, je déclare nos revenus fonciers sur une 2044 spé, or l’an passé 2020, pour les revenus de 2019 j’ai noté ma répartition des travaux votés en AG, mais on avait un feuillet supplémentaire :n°900: Détail de la ligne 224 par immeuble, et il nous fallait dans la colonne: autres travaux déductibles, mettre les travaux de 2018 ligne K , et les travaux de 2019 ligne L, faire le total des 2 et diviser par 2. Donc les travaux sont déjà déclarés l’an passé à 50%
    je ne comprends pas ce que nous avons encore à faire en 2021 pour réintégrer 50% des travaux de 2019 puisque je les ai déclarés pour moitié? et ça vous n’en parlez pas .
    Excusez m’en et merci pour toutes vos explications, très claires qui pourrait m’aider

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous avez plusieurs articles dans la rubrique immobilier sur le sujet avec de très nombreux commentaires sur ce point.
      Cordialement.

  41. AZIZ

    Bonjour,
    J’ai fait l’acquisition de mon bien livré le 11 mai 2021 ( en VEFA ).
    je ne commencerai à louer ce bien en PINEL qu’à partir du 1er juillet 2021 à mes parents ( retraité avec un petit revenu ).
    Actuellement je suis en train de faire ma déclaration d’impôt.
    Dois je remplir une annexe cette année avec les infos du bien (même si je n’ai pas encore touché de loyer) ou dois je attendre l’année prochaine sachant que j’ai signé chez le notaire en 2020 et commencé à payer les intérêt intercalaires depuis juin 2020.

    Dans l’attente de votre réponse.

    Cordialement

  42. BAELDE

    Bonjour,
    Suite à la déclaration , en 2020, de mes revenus 2019, une somme m’a été remboursée en août 2020;
    Faut-il que j’indique cette somme dans la case 8HY de ma déclaration de revenus 2020 ,?
    Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Non je ne pense pas, c’était surement la régularisation de la déclaration de l’an passé.
      Cordialement.

      • Pas

        Pour savoir quel montant indiquer dans cette case mais en principe elle devrait être pré – remplie, cliquez sur l’onglet « prélèvement à la source » puis sur le bouton bleu : consulter l’historique de tous mes prélèvements. Puis en haut sur 2020. Et en haut à droite, vous verrez le montant total des sommes qui vous ont été Prélevés sur vos salaires pour payer votre impôt à la source. C’est le montant à indiquer dans la rubrique 8HY.

  43. VALERIE

    Bonjour Monsieur DIRINGER,
    J’ai acheté récemment votre guide, j’allais déjà sur votre site précédemment afin d’y recueillir des informations qui sont toujours d’ailleurs très utiles et très claires, je vous en remercie.

    J’ai bien compris le principe de la ligne 230, pour ma déclaration 2044, mais il me reste quelques lacunes, concernant celle-ci, à savoir :
    Exemple : pour un bien acquis en 08/2019 : les appels du syndic ont bien été reportés en 2019 sur la ligne 229 depuis la date d’achat.

    En 2020, la régularisation des charges de cette année 2019 se trouve être créditrice, puisque je bénéficie de ce solde créditeur sur la totalité de la période (même si je n’étais pas propriétaire sur toute l’année 2019), je reporte cette somme en ligne 230 ?

    De plus le syndic a pris beaucoup de retard dans ces régularisations de charges et je me retrouve aussi avec une régularisation 2018 qui est créditrice également, dois-je aussi la reporter en ligne 230 ?

    J’ai un locataire depuis 08/2019, je dois reporter en ligne 230 le montant des charges récupérables indiqué par le syndic. Ai-je le droit de reporter ce montant au prorata, en fonction de la date d’entrée de mon locataire, puisque je n’ai pas déduit les appels 2019 du syndic dans leur totalité sur ma 2044 lors de ma précédente déclaration.

    J’avais lu quelque part, que nous ne pouvions faire de prorata, mais en tant qu’acquéreur depuis août 2019, et n’ayant pas reporté la totalité de mes appels de fonds 2019, pourrais-je le faire ?

    Vous serait-il possible de m’éclairer à ce sujet, je vous en remercie par avance.
    Bien cordialement.

  44. Mlau

    Bonjour,
    Pourriez-vous m’indiquer depuis quand existe la case L à cocher pour la 1/2 part supplémentaire ? Merci de votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Depuis que je travaille sur ce domaine elle existe soit au moins 12 ans… En cas d’oubli vous pouvez corriger la déclaration en cours et les 2 passées.
      Cordialement.

  45. PERRONNEAUD FERRE CHANTAL

    Bonjour,
    est-il encore possible de récupérer l’impôt pris en 2019 sur les revenus exceptionnels 2018 (qui était une année blanche)mais ce revenu n’était pas exceptionnel, et le fisc n’a pas bougé sur le sujet
    Merci à vous de votre réponse
    Cdlt

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      IL y’ avait une possibilité de le récupérer sur demande pour certains indépendants l’an passé (pour d’autres c était automatique). J’ai écrit sur le sujet, je pense que l’article est dans la rubrique « impôt à la source ». La réclamation est toujours possible.
      Cordialement.

  46. Lovan

    bonjour,
    Mon cas n’est pas commun … je suis fonctionnaire Belge à la retraite (en France)
    et vu cette situation, je ne paie pas des impôts sur ma retraite en France mais en Belgique.
    Est-ce intéressant dans mon cas de cocher la case 2OP lors de la déclaration d’impôt 2021 pour annuler le prélèvement forfaitaire sur mon PEL et mon assurance-vie en France.
    Mon revenu fiscal de référence se situe autour de 28 000 EUR.
    Cordialement.

  47. Diawara

    Bonjour,
    j’ai fais plusieurs western union à l’étranger en 2020 dans quelle case devrais-je déclarer les sommes données et est-ce-que les impôts peuvent me rembourser une partie de ces sommes. Je ne suis pas imposable. Merci de votre réponse.

  48. TUAL

    Bonjour,
    Nos frais de garde Pajemploi de notre 3 ème enfants Marceau d’un montant de 587.08 € n’apparait pas dans la déclaration automatique.
    Je n’arrive pas à trouver les cases 7GA à 7GG pour indiquer ce montant, pourriez vous m’indiquer s’il vous plait les étapes à suivre et la case à remplir de 7GA à 7GG je suis complètement perdu.
    Nous avons fais un don de 90 € jetons cancer, pourriez vous nous indiquer également la case s’il vous plait.

    D’avance, je vous remercie.
    Bien à vous
    Anthony TUAL

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il faut cocher « réduction » à l’étape 3. Je vous conseille de lire l’article sur les dons que je cite dans l’article, il y’a même une vidéo qui explique comment accéder aux cases.
      Cordialement.

  49. DUPONT

    Bonjour,

    Notre copropriété a fait des travaux de réfection complète d’une toiture-terrasse.
    Pour la dernière année ces travaux sont éligibles au CITE.

    Il faut renseigner dans la déclaration :
    – le nombre de m2 (case 7CN),
    – sa quote part en pourcentage (case 7CU),
    – et le montant de la dépense (case 7DA)

    Or, la notice ne précise pas ce qu’il faut renseigner précisément dans case 7DA (montant de la dépense)
    1) Faut-il renseigner uniquement sa quote part (prorata des tantièmes) ou le montant total des travaux payé par le syndic ?
    2) Faut-il déduire du montant les postes autres que les matériaux ? (comme par exemple les échafaudage, la dépose du support …)

    Par avance merci pour vos explications toujours très claires et précises

    Cordialement

    Anne

  50. allienne nicole

    j’ai 82 ans, suite à une chute,j’ai bénéficié de services à la personne pour un montant de 424E 32 quelle case

    dois je cocher? meme question pour recevoir l’avis d’imposition

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      La somme se déclare en ligne en cochant « réduction et crédit d’impôt » à l’étape 3. Pour le formulaire papier, c’est la case 7DB qui est sur le formulaire de base.
      Cordialement.

  51. gerard

    bonjour. Quelle est la case à cocher sur le RICI 2042 pour les travaux d’entretien effectués en 2020?

  52. Mohamed

    Bonjour
    Merci de cette aide précieuse.
    J’ai découvert votre site grâce à la CAF
    Je suis travailleur handicapé.
    J’ai débuté une formation rémunéré depuis Novembre 2020 et je cumule salaire et pension AAH.
    J’ignore comment remplir ma déclaration et à quel taux.
    Par ailleurs j’ai une autre question , pourquoi ne pas faire la déclaration automatique ?
    Faut il remplir une déclaration papier ?
    Merci de votre compréhension.
    Cordialement.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Difficile à dire car chaque personne peut avoir des cases différentes à déclarer. Le mieux est de faire le tour de la rubrique « impôt » en premier temps pour voir si des articles vous concernent ou non.
      Cordialement.

  53. MARCELLIER CHRISTINE

    Bonjour,
    Tout d’abord merci pour votre aide, elle est précieuse pour nous, les déclarants bailleurs.
    Mon appartement 2 pièces a été loué en 2020
    – du 1er janvier au 31 mars 2020 avec une convention ANAH (60 % de déduction), la convention s’est terminée le 1er avril 2020,
    -le locataire est resté jusqu’au 30 juin 2020.
    -A son départ, j’ai meublé l’appartement, qui est loué depuis le 1er juillet afin de déclarer les loyers en BIC non professionnelle.
    Comment faire la déclaration 2021 ? Est-il possible de faire la déclaration de la manière suivante :
    sur la 2044 SPE
    -Je déclare au réel en appliquant l’avantage du dispositif ANAH du 1er janvier au 31 mars (3 mois)
    -Je rajoute les 3 loyers (sans avantages fiscaux) du 1er avril au 30 juin dans la même cas du dispositif
    -Je remplis la case Revenu des loyers meublés en BIC non professionnel avec le montant des 6 loyers restant du 1er juillet au 31 décembre 2020 ? Pour bénéficier de la réduction sur les meublés.
    Vous pensez que c’est possible ? Merci pour votre aide encore.
    Cordialement
    Christine

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      A priori ça me parait pas mal mais il serait judicieux de voir un expert-comptable pour s’en assurer.
      Cordialement.

  54. Marie

    Monsieur,
    Je vais essayer de formuler le plus précisement possible mes questions qui concernent les revenus fonciers (transfert de propriété, déces).
    1
    – Dans un cadre « classique » peut-on passer « sans condition » du réel au micro-foncier (revenus loyers < 15 000€ , 15000) mais aussi utile puisqu’un appart bénéficiait de l’abattement de 60 % (Borloo ancien).

    2 – ma mère, usufruitière, est décédée en juin 2020.
    Puis-je établir la déclaration de ma mère en micro foncier (loyers < 15 000) et renoncer volontairement à son abattement de 60% (Borloo ancien) ? Elle ne sera que très peu imposable.

    3 – cet appart me revient (donation faite avant 2000)
    Je souhaite beneficer de l'abattement de 60% pour les trois années qui restent à courir.
    Puis-je opter pour le réel même si la déclaration de ma mère a été faite au regime forfaitaire ?
    ou
    afin de pouvoir beneficier de l'abattement de 60% , la déclaration de ma mère doit-elle obligatoirement être faite au réel ?

    En vous remerciant d'avance pour vos réponses, je vous prie de croire en mes meilleures salutations.
    Marie

  55. Taude

    Bonjour
    J’ai fait poser un insert en février 2020 par un entrepreneur
    Dans quelle case je dois marquer sur ma feuille d’impôts en 2021
    Merci de votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      On n’a pas encore les formulaires 2021. Lors de la déclaration en ligne, il faudra cocher « crédit d’impôt » à l’étape 3 ou « ajouter un formulaire » pour trouver la rubrique correspondante.
      Cordialement.

  56. laban

    Bonjour,

    Ma voiture est en panne le cout des réparations est supérieur a la valeur de la voiture je l’ai donc vendue en l’état pour une somme modique . Depuis je loue une voiture car indispensable à mes déplacements de travail .Est ce que je peux déduire les frais réels de ma déclaration d’impôts ? Quels justificatifs fournir ?

  57. Jeannine Diatta

    b.onjour
    j’aimerai déclarer mes impôts dans le formulaire 2042, mais je n’y arrive pas. S’il vous plait aidez-moi

  58. Tellesse

    Bonjour,
    Et merci pour votre articles ! Très clair comme d’habitude !
    En ce qui concerne les comptes à l’étranger, savez-vous si le fisc applique des pénalités pour déclaration tardive ? Exemple un compte ouvert en 2018, non déclaré en 2019, et déclaré seulement en 2020 (donc sur déclaration revenus 2019). Le cerfa 3916 demande en effet la date d’ouverture du compte. Donc en voulant faire les choses bien et le déclarer, on admet de fait ne pas l’avoir fait avant. Quel est les risque ? Vous remerciant par avance !
    Alexandre

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Merci pour votre message. Pour votre question, j’avoue que je sèche, je n’ai jamais eu le cas! Je vous conseille simplement de bien mentionner au fisc que vous régularisez de vous même et de demander à éviter toute pénalités en vous excusant pour le travail demandé et le retard. Par expérience, les remises gracieuses aboutissent bien souvent avec uniquement de la politesse et des excuses.
      Cordialement.

  59. MILLER

    Bonjour
    L’ administration fiscale est formidable en cas de plus values immobilières celles ci sont déclarées et payées par
    le notaire avec la déclaration 2048 au centre des impôts dont dépend celui qui a effectué cette plus value
    Cette plus value ne sert que pour le Revenu Fiscal de Référence
    Mais cela n’empêche pas l’administration fiscale qui a pourtant connaissance du montant de cette plus value de
    nous faire faire une déclaration 2042 c en ne cochant qu’une case de cette déclaration ligne 3VC
    Le progrés est en marche du côté de Bercy

  60. COELHO

    Bonjour
    j’ai ouvert un PERIN chacun pour moi et ma femme qui est TNS
    je ne sais pas dans quelle case le declarer
    pour moi je sais que c’est la case 6NS mais pour elle je ne sais pas si il faut les deduire du benefice reel et remplir la case 6OS (vu sur le document 2041GX) ou faire comme un salarié la case 6 NS
    cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      BOnjour,
      Pour les versements faits en tant que particulier sur la partie PER individuelle, c’est la case 6NS de mémoire.
      Cordialement.

  61. Bellisle

    bonjour,
    je ne comprends pas pourquoi la première ligne du détail du calcul fourni (« revenu brut global ») n’est pas la même suivant que je coche OP ou pas, alors qu’elle est la somme de mes revenus (retraites + foncier)?
    merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Quand on ne coche pas 2OP (donc flat-tax), le taux de 12.8% est pris à part; c’est comme si c’était un autre impôt que celui calculé via l’avis d’imposition. De fait, les revenus concernés ne figurent plus dans le revenu imposable.
      Cordialement.

      • Bellisle

        merci beaucoup pour votre réponse claire et très rapide

  62. Veronique

    Bonjour Thibault,

    J’ai eu un déficit foncier l’an dernier, dont 10700€ ont été déduits des revenus globaux et le solde déductible des revenus fonciers des années suivantes. Or cette année cela me déduit à nouveau 10700€ de mes revenus globaux… Est-ce parceque j’ai encore fait des travaux en 2019 (40K) ?
    J’avais imaginé que pour un même bien immobilier, l’imutation sur les revenus globaux se faisait une seule et unique fois. Je me trompe peut-être.

    PS : merci pour vos articles de qualité.
    Véronique

  63. DURAFFOURD A

    Bonjour,
    J’ai 2 enfants (3 ans et 7ans). je ne sais pas comment déclarer les frais de garde étant donné que pour mon ainée (+6ans) je n’ai plus d’aide (CMG)?
    Mon attestation fiscale pajemploi indique :
    salaires nets déclarés y compris indemnités d’entretien : 6939.50
    CMG : 3857.90
    Montant à reporter sur ma déclaration d’impot : 3081.60
    Est-ce que ce montant de 3081.60 concerne les 2 enfants?
    comment calculer le montant pour chaque enfant ? en sachant qu’elle n’ont pas le même nombre d’heure de garde par mois.
    Merci d’avance pour votre aide

  64. Christine Gohin

    Bonjour,sur ma déclaration d’impôts il est coché la case « Pension ou crédit d’impôts », comment faire ?

  65. Anonyme

    Bonsoir,

    Ma belle mère vit dans un logement appartenant à son fils. Il ne lui fait pas payer de loyer.
    Que doit elle déclarer? Quelles sont les cases à cocher? Doit elle déclarer un montant?
    Que doit déclarer son fils de son côté? Peux t’il le déduire de ses impôts sans changer la situation fiscale de sa mère (plafond à ne pas dépasser pour des aides: Apa, mutuelle de la sécurité sociale…)

    Merci pour votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      A partir du moment où c’est une location à titre gratuit, il ne peut déclarer aucune charge déductible sur le bien. Il n’y a rien à faire de particulier.
      Cordialement.

  66. Lea

    Bonjour,
    J’ai 2 enfants qui ont très peu de revenus.
    Il est dit : Si vous subvenez à tous les besoins d’un enfant majeur sans ressources vivant sous votre toit, vous pouvez déduire sans justification une somme forfaitaire de 3 535 €.
    Ce n’est donc pas une décision de justice, il n’y a pas de versement sur le compte de mes enfants.
    Les impôts accordent ce forfait aux parents – eux la déduisent de leurs impôts et les enfants la rajoutent sur leurs impôts.
    Faut-il cocher les cases EL et EM ? = Autres pensions alimentaires versées à des enfants majeurs.
    Où cocher la cas 6 GU ? = Autres pensions alimentaires.
    Cette pension alimentaire doit-elle être prise en compte pour le calcul de la prime d’activité ?
    Moi je dirai non étant donné que ce n’est pas un salaire de substitution, pas d’argent sur le compte des enfants, ce n’est pas non plus une décision de justice (pas de divorce).
    Merci pour votre réponse.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      On retient la case 6EL pour indiquer ce forfait (et 1AO pour les enfants). La prime d’activité sort de mon champs de compétence qui est purement l’impôt; si quelqu’un a la réponse?
      Cordialement.

  67. giogio

    bonjour, mon mari a reçu 4000 euros de retraite additionnelle de l’hopita, ma question est lors de la déclaration peut-on étaler cette somme sur 4 ans et si c’est possible la case ou marquer la somme, merci bonne journée

  68. Chris

    Bonjour,
    Puis je déduire de mon impôt, l’assistance financière que j’envoie tous les mois à mes parents qui vivent en Afrique via Western Union ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui, on parle ici de déduction. Je n’ai pas d’article sur le sujet mais il suffit de vous renseigner sur la déduction des impôts versées aux parents ou ascendants pour trouver les conditions. Merci pour le suivi du site, n’hésitez pas à le partager.
      Cordialement.

      • Abraham

        Ci-joint lien sur le site des impôts. De mémoire il faut les indiquer case 6GU

  69. Patrick Blanchard

    Bonjour,
    Ma question concerne le calcul du taux effectif (revenu total ou mondial)
    Le 9 janvier 2020,vous prenez l’exemple d’un auto entrepreneur. Pourriez vous prendre l’exemple d’un couple, avec 2 parts, un revenu imposable de 45 KE (M. 21 KE et Mme 24 KE) et 2 KE de revenu foncier, 963 euros en ligne 8TK et 541 euros en ligne 8TI
    Dans l’attente de vous lire
    Cordialement
    Patrick BLANCHARD

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Désolé mais c’est impossible pour moi de faire les simulations de chacun, il y’a environ 200 commentaires chaque jour différent 🙂 Reste la solution d’une formation par téléphone (voir rubrique à propos) ou d’utiliser le simulateur du fisc pour voir le résultat.
      Cordialement.

  70. Desvignes Nicole

    Bonjour, il y a un problème sur la case 1GH pour déclarer les heures supplémentaires défiscalisées . Je touche bien moins que les 5000€ accordés et dès que j’inscris le chiffre (c’est à dire 2100€) cela me rajoute des impôts à payer ! Que faut-il faire? Ce n’est pas normal ! Merci de votre retour

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      J’ai aussi le cas dans les autres commentaires. Impossible pour moi de vous éclairer sans voir les vrais chiffres. Avez-vous bien retrancher les 2100 de la case 1AJ? Sinon, j’ai besoin d’avoir accès à la déclaration ou à l’ensemble des cases remplies et de la situation pour pouvoir analyser.
      Cordialement.

  71. david

    Voilà ma situation ma fille à sa propre déclaration de revenus elle déclare 1350 € elle est étudiante elle a eu 18 ans le 23 octobre 2019 de janvier à fin août 2019 elle vivait sous notre toi et de septembre à fin décembre elle avait une location étudiante je voudrais savoir sur ma déclaration de revenus si je peux déduire une pension alimentaire si oui de combien est dans quel case le mettre sur la feuille de revenusJe vous remercie

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous avez un article entier qui détaille ça dans la rubrique impôt (comment déclarer l’enfant majeur).
      Cordialement.

  72. MILES

    Bjr
    J’ai acheté votre guide Ebook sur le PINEL , mais il me manque une précision. J’ai fait construire via un constructeur un bien dont la réception a eu lieu en Juillet 2019, mais avant de louer il me fallait réaliser divers aménagements ( Peinture,Sdb, cuisine équipée, enrobé cour pour accès handicapé etc…) et obtenir ensjuite l’attestation de conformité des travaux ( avec entre autre dans le dossier soumis l’attestation PMR par SOCOTEC ) auprès des services de la mairie, ce qui devrait se faire cette semaine soit plus de 10 mois après la réception de travaux. Le bien sera loué au au 1er juin 2020. Le délai de 30 mois est respecté. Quelle est dans ce cas l’année d’achèvement à prendre en compte considérée comme fait générateur que vous évoquez. En clair dois-je faire mon bouquet de déclarations cette année sur les revenus de 2019 ou attendre 2021, pour le faire. La particularité tient au fait que le dispositif s’étale sur 2019 et 2020. Le pb étant également que la réduction d’impôt PINEL n’est pas reportable d’une année sur l’autre et en retenant 2019 comme année d’achèvement je devrai avoir un droit à réduction PINEL que je ne pourrai utiliser en totalité sachant que je n’aurai pas de loyers venant majorer mes revenus.
    Merci pour vos explications .
    Cdt
    JM

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      De mémoire, l’année d’achèvement du logement signifie qu’il est habitable compte tenu des travaux. Habituellement, on n’a pas à se poser la question car le constructeur ou le promoteur ficelle le dossier et donne la bonne date. Et même sans ça, il est rare que des travaux en question tombent pil poil sur la fin de l’année. Dans votre cas, soyez très prudentes. Une jurisprudence à montrer que le non dépôt de la 2044EB sur les 12 premiers mois peut annuler tout le Pinel. Il faut aussi que le bien soit loué dans les 12 mois qui suivent : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loi-pinel-condition-delai-respecter-quand/
      Vu la situation, je ne vous conseille pas de faire ce qui vous arrange et tenter de reporter. L’idéal serait d’interroger le fisc pour avoir leur position ET un écrit sur la date à prendre en compte : https://www.corrigetonimpot.fr/comment-telephoner-aux-impots/ A défaut, un avocat fiscaliste qui engagera sa responsabilité pro et vous donnant la date.
      Cordialement.

  73. BOB

    j aimerais savoir si lorsque l on a prime de panier je peux deduire frais repas ?
    fiche de paie marquee ( indem repas hors entrep : base 21 taux 0.800 a payer 18.80
    dois je enlever 0.80 de 4.85 et multiplier par nombre de jours travailles ?
    MERCI

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je l’ai évoqué ci-dessous, on procède comme pour les tickets restaurants.
      Cordialement.

  74. HERTE dominique

    Bonjour et merci pour ce site qui est un de mes favoris.
    j’ai une question précise, suite a la vente de parts de la foncière d’habitat et humanisme (non cotée) en 2019 je dois déclarer la plus value, et mentionné mon prix d’acquisition j’ai bien noté que je dois déduire du prix d’acquisition la réduction d’impots obtenu (-18%) et mon prix de cession, l’organisme me précise que je peux deduire les droits de mutation (5%) réglé aux impots. l’article 510 de la notice de l’annexe 2074 précise :

    517
    Frais de cession
    Les frais et taxes acquittés par le cédant à l’occasion de la cession viennent en déduction du prix
    de cession:
    – pour les cessions de titres opérées en bourse : il
    s’agit des commissions de négociation ainsi que des
    commissions versées en rémunération du service
    de règlement différé (SRD), des frais de courtage;
    – pour les cessions de titres effectuées hors
    bourse : il s’agit des commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux experts chargés
    de l’évaluation des titres lorsque ces frais sont mis
    à la charge du vendeur.

    A la lecture de cet article je n’arrive pas a savoir si je peux déduire ces droits de mutation de mon prix de cession ??? pourriez vous me répondre SVP ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour et merci pour votre suivi. Alors me concernant, je vous avoue que je n’ai jamais eu le cas. Je ne sais donc pas et c’est la folie durant la période fiscale, je n’aurais pas le temps de faire la recherche. Est ce que quelqu’un a la réponse?
      Cordialement.

  75. Laurier

    Bonjour,
    Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre site qui est une vraie source d’informations fiables! J’ai une question concernant la déclaration de Revenus Fonciers:
    En 2018 la copropriété dans laquelle je détiens un bien en location a voté le ravalement des façades. En 2018 et 2019 ces travaux ont fait l’objet d’appel de fonds de la part du syndic.
    Les travaux ont démarré en 2019 et seront terminés en 2020.
    Une partie des travaux a été payée en 2019, le solde sera réglé en 2020.
    Quelles sommes convient–il de déclarer :
    – Les appels de fonds (sachant que je n’ai rien déclaré en 2019)?
    – Les travaux effectivement exécutés/payés par le syndic ?
    Cordialement

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      En général, tout passe par les lignes 229 et 230 dès lors que le syndic gère.
      Cordialement.

  76. Marie RITTER

    Bonjour et merci de votre retour précédent sur un autre sujet.
    Aujourd’hui, je voulais savoir comment remplir le paragraphe 8I : prélèvement à la source. On y mentionne bien les salaires et les pensions mais pas les acomptes prélevés automatiquement par l’administration fiscale sur les revenus fonciers. Où doit-on donc porter ces prélèvements déjà opérés ?
    Merci beaucoup de votre retour

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Je suis justement en train de rédiger l’article sur le sujet. Il sera sur la page d’accueil d’ici quelques jours!
      Cordialement.

  77. Pascal

    Bonjour,
    Mon appartement Pinel a été acheté en juin 2018 (acte notarié VERFA) et livré en novembre 2019 (DAT)
    Dois je renseigner le montant de l’acquisition pour un engagement de location de 6 ans en case 7 QW ou 7 QR ?
    Merci beaucoup

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Vous avez la réponse dans plusieurs articles de la rubrique immobilier et sous-catégorie « Pinel » avec des exemples concrets et des images.
      Je vous invite aussi à lire mon ouvrage sur les déclarations Pinel pour optimiser tout ce qui est possible : https://www.corrigetonimpot.fr/livre-comment-faire-declaration-impot-pinel/

  78. Bruno Iannelli

    Bonjour Monsieur

    Au risque de peut-être vous faire répéter ce qui est déjà écrit je voudrais être certain .

    je suis en activité micro-entreprise BNC et profession libérale et cette année je vais avoir des revenus Pôle Emploi Are, et je suis marié et j’aurai des revenus d’activité micro-entreprise j’ai bien compris qu’il fallait remplir sa déclaration imposition impôt pour la case TE me concernant mais qu’en est-il de ma déclaration de revenus lié au Pôle Emploi est-ce que je dois la déclarer sur mes revenus impôt fiscal avec mon épouse pour? Auquel cas, je paierai deux fois des impôts c’est surtout est-ce que je dois aussi écrire mes revenus d’activité micro-entreprise dans la déclaration commune au-delà de la déclaration professionnelle?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Sur la déclaration commune figureront le CA de la micro entreprise, les revenus de Pôle emploi et les revenus salariés s’il y’en a. Dans une telle situation, la micro-entreprise est fiscalisée selon un schéma très compliqué que j’ai expliqué ici. Il peut être judicieux de faire une étude en amont pour voir si le choix fiscal a été le bon pour l’entreprise. https://www.corrigetonimpot.fr/taux-effectif-impot-definition-calcul-auto-entrepreneur/
      Cordialement.

  79. Magali DUMAS

    Bonjour,

    J’ai adopté un chien en 2019 dans un complexe animalier dépendant d’une mairie (cachet avec siret de la mairie et chèque à l’ordre du trésor public). J’ai eu un reçu pour le réglement de l’adoption mentionnant bien le terme « adoption ». J’ai déjà par le passé déclaré aux impôts une adoption d’un animal faite auprès d’une association mais dans ce cas précis je ne sais pas si c’est également possible. Si cela est possible quelle case de la déclaration dois-je remplir ?

    Par avance, merci pour votre retour

  80. BOULAND

    Bonjour,
    Je souhaiterai connaitre la méthode de calcul de la ligne 230 et 231 de la déclaration 2044 spéciale, je suis dans un Robien classique.
    D’avance je vous remercie pour votre aide.
    Cordialement.
    Pascal BOULAND

  81. Charles

    Bonjour
    Concernant la case OP tout semblait clair au regard d’un article paru en Janvier et pourtant…
    Je suis dans la tranche 11%. En plus de ma retraite 22000, j’ai de faibles revenus de CAT (moins de 500 €) pour lesquels la banque à procédé au PFU.
    La déclaration préremplie sur le site des impôts indique un montant à payer 1141.
    Lorsque je corrige cette déclaration en cochant la case OP, le montant de l’impôt passe 1160 (+19). Comment cela se fait-il ? En étant dans la tranche à 11 %, la fiscalité des intérêts ne devrait-elle pas se réduire…
    Merci.

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      J’ai expliqué l’intérêt de cocher 2OP dans certains cas ici : https://www.corrigetonimpot.fr/declaration-impot-prelevement-forfaitaire-unique-pfu-case-2op/

      • Charles

        Bonjour
        Merci du lien, c’est bien l’article auquel je faisais référence.
        Il me reste 2 possibilités – poser la question au centre des impôts ou – valider la meilleure solution.
        C’est assez surprenant par rapport à ma tranche d’imposition. On pourrait suspecter une erreur de ma part mais il est impossible de me tromper dans les vérifications, puisqu’il n’y a qu’une chose à faire, c’est de cocher (ou décocher) et valider… les montants sont déjà inscrits.
        Comme indiqué dans votre article, il est donc fortement conseillé de simuler avant de valider.

        • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

          Bonsoir,
          Petite idée (de génie?) qui me traverse l’esprit. Ne serait ce pas l’abattement l’abattement pour contribuable ayant plus de 65 ans? Le fait de garder le PFU n’est pas bon pour l’impôt mais a le mérite de ne pas augmenter le revenu fiscal (car l’impôt de 12.8% est considéré hors déclaration). Je me demande si en refusant le PFU, la hausse du revenu fiscal (engendré par ces 500 € de revenus CAT imposés via la déclaration) viendrait vous faire diminuer en partie l’abattement pour plus de 65 ans qui n’est pas compensé totalement par le gain via le refus du PFU?
          Cordialement.

          • Charles

            Bonjour
            Il me reste quelques années avant d’atteindre 65 ans…
            Outre que ma situation soit proche du point d’équilibre, mes dernières recherches m’ont permis d’y voir un peu plus clair… je ne rentrerais pas dans les détails des calculs (un sac de noeuds) mais pour faire court, je dirais que la différence principale se joue sur la décote… plus conséquente avec le PFU puisque le revenu net imposable est plus modeste.
            Au final, et comme vous le préconisez, il vaut mieux ne pas se précipiter et comparer à l’aide du simulateur, simple d’usage… y compris pour la tranche à 11%.
            Cordialement

  82. augu

    Bonjour
    entre le simulateur d’impots.gouv ou d’autres sites je suis à 2250 euros d’impots , en allant jusqu’au bout de ma déclaration 2950 avec les memes chiffres d’indiqués . Quelqu’un est capable de m’expliquer
    Depuis septembre 2019 ils me prennent 68 euros tous les mois en accompte pour des locations airbnb en 2018 (que je n’ai pas faites en 2019 ) ils doivent normalement me rembourser ces sommes mais il en est mention nulle part

    merci

    • augu

      bon apres vérif
      j’ai l’impression qu’ils reviennent sur les revenus airbnb qui n’avaient pas eu d’imposition en 2018 (csg rds )et qui doivent être notés comme revenus exeptionnels car pas de revenus en 2017 et 2019

      mais c’est noté nullepart dans la déclaration (sans parler des accomptes depuis 6 mois )

      CSG déductible303 €
      Charges déductibles360 €
      Revenu net imposable26 790 €
      Impôt sur les revenus soumis au barème2 342 €
      Impôt avant crédits d’impôt2 592 €
      Crédits d’impôt, Imputations167 €
      Crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR) – IR-250 €
      Crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR) – PS-544 €
      Crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR) – Total IR / PS-794 €
      Retenue à la source prélevée en 20192 480 €
      Acomptes prélevés en 2019 sur votre compte bancaire92 €
      Solde de l’impôt sur le revenu avant fractionnement-147 €
      Impôt sur le revenu2 425 €
      PRELEVEMENTS SOCIAUX
      Montant net CSG – CRDS Patrimoine307 €
      Prélèvement solidarité net237 €
      Prélèvements sociaux544 €
      TOTAL
      Impôt, NET À PAYER217 €

      • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

        Bonjour,
        C’est très difficile de vous éclairer sans voir la déclaration. Une chose est sur : ce qui a été pris à la source en 2019 est rendu via cette déclaration. Je pense cependant savoir ce que c’est :
        – l’année blanche l’an passé pour les revenus Airbnb ou autre l’était uniquement à la condition que les revenus ne soient pas « exceptionnels ». Pour ça, il fallait que les revenus 2018 des revenus pros (airbnb en fait partie) soient inférieur à la moyenne des 3 dernières années. Si ce n’est pas le cas, le fisc prévoyait de comparer aux revenus N+1. De fait, le fisc compare les revenus pros de 2018 à ceux de 2019. Si vos revenus Airbnb de 2019 sont inférieurs à ceux de 2018, ils reviennent sur l’année blanche et vous ponctionne cette année.
        Cordialement.

  83. Philippe

    Bonjour
    j’ai acquis un appartement en Pinel en 12 / 18 livré en 02 / 19 et loué depuis le 06/19
    le tout déclaré en MAI 19 grace à votre e book bien ficelé
    Le deficit à fonctionné sur 2018 ( petite regul en Aout 19 )
    or je n’ai toujours pas de défiscalisation sur 2019 , dois attendre 2020 pour une régularisation ?
    mon prelèvement à même augmenté légèrement depuis août
    Merci

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Si vous avez déclaré la réduction pour la première fois sur cette déclaration, vous devriez avoir reçu la restitution. Avez-vous bien rempli la case de la 2042c? A moins que vous parliez uniquement du déficit foncier auquel cas il est provisionné.
      Cordialement.

      • Philippe

        Bonjour et merci pour votre retour !
        Je regarde ma déclaration et en effet je n’ai que la 2042 , 2042 RICI et la 2044
        J’avais lu qu’il fallait la remplir la même année que la 2044 EB ( soit 2020 pour mon cas ? )
        puisque travaux achevés en 2019 , à moins que j’ai mal compris ? ( page 10 de votre livre )
        du coup dois je corriger rapidement ?

        Bien Cordialement

    • Pichard

      Bonjour
      Je possède une SCI (ir). En 2019 J ai vendu un appartement en réalisant une plus value.
      Dans quelle caze de la déclaration 2072 doit elle figurée ? Y a t il des reports dans la 2044 et la 2042?
      Merci d avance pour votre réponse.
      Sylvie

  84. Annie Bellet

    Bonjour. Le total de mes prélèvements à la source faits par les impôts en 2019 sera supérieur au montant prévisionnel de mon impôt sur le revenu dès le mois d’octobre. Vais-je devoir attendre septembre 2020 pour que les impôts me remboursement ? Je précise que j’ai utilisé la possibilité de faire une déclaration anticipée et que les impôts ont bien appliqué une réduction du taux de prélèvement à compter de septembre 2019. Mais cela n’empêchera pas que je vais payer 3 mois pour rien … Si vous avez une solution, je vous remercie par avance.

  85. magras roland roseline

    j’ai fait ma déclaration au début 2019 mais mon ordinateur au cour d’une mise a jour m’a tout effacer il ma’ fallu
    le faire réinitialiser mais hélas il l’a fait mais a zéro j’ai du remettre moi même mais a 84 ans je ne sais pas si j’ai bien fait car je ne retrouve pas l’information qui m’avait été remise que dois je faire je ne le retrouve pas sur mon ordinateur

  86. Vincent

    Bonjour,

    Sur vos conseils je souhaite cocher la case 2OP. J’ai le message suivant qui s’affiche:

    Les prélèvements sociaux ont en principe été prélevés par l’établissement payeur
    lors du versement des revenus. Leur montant est pré-rempli en case 2CG. Si les revenus sont imposés au taux
    forfaitaire unique, la contribution sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
    Si vous optez pour l’imposition au barème progressif, une fraction de la CSG (6,8 %) est déductible
    du revenu global l’année de son paiement. La CSG prélevée en 2018 sera déduite partiellement
    du revenu global de 2018. Vous devez indiquer le montant de vos prélèvements sociaux case 2BH.

    Mais je ne connais pas le montant 2BH. Comment faire ? Où trouver ce montant ?

    Merci pour votre aide.

  87. Evelyne BESLON

    Bravo pour votre site !
    J’ai un PEL de plus de 12 ans dont les intérêts sont imposables. le montant figure en lignes TR et CG sur le document que m’a envoyé la banque. Cependant, aucune somme ne figure en ligne CK. Est-ce normal? J’ai pourtant lu que les banques prélevaient systématiquement le PFU.
    Pour l’année 2017, ce même PEL avait généré un crédit d’impôt. Comme vous l’écrivez, je tranfère la somme de la case 2CG vers la case 2BH ?
    avec mes remerciements anticipés

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Certains revenus de placements subissent le PFU via la déclaration si la case n’est pas cochée. C’est sans doute le cas ici si la case 2Ck est vide.
      Cordialement.

  88. Eric

    Bonjour,
    Avant tout , bravo pour la clarté de vos explications !!
    Je suis à la retraite depuis le 1er janvier 2019 , j’ai fait modifier mon taux d’imposition pour tenir compte de ma baisse de revenus en 2019. Mon nouveau taux m’a été envoyé et est appliqué depuis ce mois ci.
    Mes revenus 2018 sont supérieurs à ceux de 2019.
    Ma question : est ce que le taux calculé à partir de ma déclaration des revenus de 2018 risque de remplacer le taux actuel (obtenu après demande de modification) ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui il va le remplacer en septembre et il faudra à nouveau le modifier.
      Cordialement.

  89. FRELAND

    bonjour pareil je ne trouve pas la case BIA sur la declaration
    pouvez vous m’aider
    merci beaucoup

  90. Muller

    Bonsoir , je ne trouve pas les cases BIA et LMA sur la déclaration en ligne pour éviter le double prélèvement sur les revenus commerciaux .
    Merci pour votre aide .

  91. Rolland Solange

    Déjà merci pour votre site et vos explications concises et claires qui m’aident vraiment
    j’ai une question car dans mon avis d’imposition 2018j’ai une ligne indiquée « PLAFOND EPARGNE RETRAITE, Plafond disponible pour déduction des cotisations versées en 2018pour la declaration des revenu à souscrire en 2019… A quoi correspond cette ligne, où dois je mettre le montant indiquée dans ma déclaration 2019.
    Merci de votre aide
    Bien cordialement

  92. carolyne33

    Bonjour,
    Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé réponse à ma question 😉 alors sait-on jamais, peut-être aurez-vous la solution ?
    cas : retraite en 2016 – prime de retraite déclarée par 1/4 sur les revenus de 2016 (manuellement) et 2017 (inscrite automatiquement) mais pour 2018, rien de pré-inscrit sur la déclaration ???
    Que faut-il faire dans ce cas précis ?
    Merci par avance

    • Anne

      Bonjour Caroline,
      Avez vous eu la réponse à votre question, car je suis dans le même cas que vous
      Merci

  93. Tillier Rachel

    Bonjour assistante maternelle en déclarant 2 je corrige en 1HA?merci de votre reponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Oui tout à fait!
      Cordialement.

  94. OMAR GAOUAR

    Bonjour et merci de nous aider dans la jungle de l’impot !!
    j’ai fait un don de 5000 e en 2018 à chacun de mes enfants …ils ont bien sûr envoyés la déclaration 2735 au FISC mais aucune réponse !!
    Doivent ils déclarer ce montant dans leur déclaration sur les revenus 2018 …et si oui quelle case ?

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Il n’y a rien à faire, les impôts sur le dons et la déclaration des revenus n’ont rien àvoir ensemble.
      Cordialement.

  95. NICOLAS

    Bonjour

    J’ai réalisé un achat VEFA en métropole en Avril 2017 (signature de l’acte) avec un achèvement en mai 2018.
    Je souhaite faire dans un premier temps un engagement sur une durée de 6ans
    Faut il remplir la ligne 7QM ou 7QR?
    En vous remerciant pour tous ces conseils.
    Bien cordialement
    NP

  96. Bénédicte Nocent

    Bonjour,
    Tout d’abord merci pour votre site. Très accessible pour les non avertis comme moi.
    Séparée depuis 2018,je perçois une pension alimentaire pour chaque enfant ainsi qu’une pension pour moi à titre de secours par Mr.
    Dois je déclarer la totalité de mes pensions au titre de pension alimentaire ?
    Merci de votre réponse

    • Thibault Diringer - Corrigetonimpot

      Bonjour,
      Toute pension déductible pour Mr doit être rajoutée chez vous. Voyez avec lui ce qu’il déduit et il faudra l’ajouter de votre côté.
      Cordialement.

  97. Thibault Diringer - Corrigetonimpot

    Ha oui, la décote ou la réduction sous condition de revenus peuvent jouer effectivement.
    Cordialement.